1月16日,为深入贯彻落实市国资委的工作要求,进一步提升财务决算审计工作质量与管理水平,集团召开2025年度财务决算审计工作会议,全面部署2025年度财务决算审计工作。集团财务总监肖敏主持会议并讲话,集团总审计师倪畅就集团审计工作提出要求。集团审计风控中心、财务管理部分别布置决算审计工作。
肖敏强调,各方要高度重视、统筹部署财务决算审计工作:一是精准把握会计准则,提升核算准确性。要密切关注并适应会计准则的持续更新与趋严态势,压实各方主体责任;二是重点关注监管动态,确保财务会计工作合规性。要认清形势、更新观念,以更加审慎的态度对待各领域事项;三是强化风险防范意识,坚守合规底线,预防各类风险。要加强学习、增强意识,充分利用全面风险预警等手段,持续完善、优化内控管理机制。
倪畅要求,一要形成内部合力,紧扣监管趋严要求推进年报审计;二要确保工作及时性,各事务所要重点关注业务风险内控,并及时与审计和财务条线沟通;三要做好内控专项测试相关安排,审计与财务条线保持目标一致、协同发力服务好集团的年报审计工作。
集团审计风控中心围绕做好集团2025年度预算执行情况复核工作、联合开展相关审计项目,推进风险预警“三位一体”体系建设等重点工作作了介绍和布置。集团财务管理部在会上作财务决算要点提示和培训,同时就司库专题、上市公司监管案例分析及财务风险防范案例分析开展培训。
各二级公司(中心)财务总监(分管领导)、财务部门负责人、决算审计机构相关人员等参加会议。
(供稿:集团财务管理部、审计风控中心)
